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預算工作報告
預算工作報告
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關于上海市松江區2018年預算執行情況

2019年預算草案的報告

——2019115日在上海市松江區第五屆

人民代表大會第六次會議上

上海市松江區財政局

 

各位代表:

受松江區人民政府委托,向大會報告松江區2018年預算執行情況和2019年預算草案,請予審議,并請列席人員提出意見。

 

一、2018年預算執行情況

 

2018年,全區財政工作全面貫徹落實黨的十九大和十九屆二中、三中全會精神,認真學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想,在市委、市政府和區委的堅強領導下,在區人大及其常委會的監督指導下,堅持穩中求進工作總基調,緊緊圍繞區委“一個目標、三大舉措”發展戰略,統籌做好穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險等各項工作,為促進經濟平穩健康發展和社會和諧穩定提供財力保障。全年預算執行情況良好。

(一)2018年一般公共預算執行情況

12018年地方財政收入預算執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區地方財政收入預算指標為211.82億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為204.11億元,同比增長6%。全年實際執行結果為204.38億元(見附表一),比上年增收11.82億元,增長6.1%,完成調整預算的100.1%

22018年一般公共預算支出執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區一般公共預算支出指標為340億元,其中區本級支出預算264.34億元。經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意區本級支出預算調整為277.5億元。全年全區實際執行結果為345.09億元(包含新增地方政府一般債券支出10.75億元)(見附表二),比上年增加56.25億元,增長19.5%。分級次執行情況為:區本級支出274.60億元(見附表三),同比增長21.5%,完成調整預算的99%;鎮級支出70.49億元(包含區對鎮轉移支付21.93億元,見附表八),同比增長12.3%

2018年全區“三公”經費支出8083萬元,同比增長6.5%。其中:區本級“三公”經費支出7266萬元,同比增長5.2%,包括:因公出國(境)經費890萬元、公務用車購置及運行維護費6224萬元、公務接待費152萬元。“三公”經費支出較2017年增長因素主要有因公出國費用增加170萬元公安局和急救中心車輛更新增加費用289等。

32018年一般公共預算收支平衡情況

2018年,全區地方財政收入實現204.38億元,加上市對區結算凈補助收入115.23億元,調入預算穩定調節基金20億元,上年結轉收入26.49億元,從政府性基金調入3億元從國有資本經營預算調入0.32億元,新增地方政府一般債券收入13億元,合計當年一般公共預算財力為382.42億元。全區一般公共預算支出完成345.09億元,政府債券還本支出0.01億元結轉下年支出17.07億元(包括中央和市級專項結轉政府采購結轉和地方政府一般債券結轉),安排預算穩定調節基金20.25億元,當年收支平衡。

(二)2018年政府性基金預算執行情況

12018年政府性基金預算收入執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區政府性基金預算收入指標為124.87億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為107億元。全年實際執行結果為109.28億元(見附表四),完成調整預算的102.1%。其中:國有土地出讓金收入103.99億元,城市基礎設施配套費收入2.2億元,污水處理費收入3.07億元,彩票公益金收入0.41億元,新型墻體材料基金收入退庫0.39億元。

22018年政府性基金預算支出執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區政府性基金預算支出指標為154.43億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為142.31億元。全年實際執行結果為140.38億元(包含新增地方政府專項債券支出10億元)(見附表五),比上年增加24.73億元,完成調整預算的98.6%。其中:國有土地出讓金收入安排的支出134.07億元,城市基礎設施配套費收入安排的支出1.96億元,污水處理費收入安排的支出3.13億元,專項債務付息支出1.01億元彩票公益金等其他政府性基金支出0.21億元。

32018年政府性基金預算收支平衡情況

2018年,全區政府性基金收入實現109.28億元,加上市對區結算凈補助收入0.95億元,動用歷年結余24.05億元,新增地方政府專項債券收入10億元,合計當年政府性基金財力為144.28億元。2018年全區支出完成140.38億元,調出至一般公共預算3億元收支相抵結余0.9億元。

(三)2018年國有資本經營預算執行情況

12018年國有資本經營預算收入執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區國有資本經營預算收入指標為1.9億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為1.61億元。全年實際執行結果為1.61億元(見附表六),同比增收0.09億元,增長5.9%,完成調整預算的100%

22018年國有資本經營預算支出執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區國有資本經營預算支出指標為1.8億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為1.5億元。全年實際執行結果為1.5億元(見附表七),比上年減少0.3億元,完成調整預算的100%。主要用于城投公司下屬凈達公司增資

32018年國有資本經營預算收支平衡情況

2018年國有資本經營預算收入實現1.61億元,加上上年結轉收入0.28億元,當年可用財力1.89億元。2018年國有資本經營預算支出1.5億元,調出至一般公共預算0.32億元,收支相抵結余0.07億元,結轉下年使用。

(四)2018年地方政府債務基本情況

12018年地方政府債務限額情況

2018年年初我區政府債務限額為194.3億元,其中:一般債務限額100億元,專項債務限額94.3億元。當年,市財政下達我區新增政府債務限額23億元,其中:新增一般債務限額13億元;新增專項債務限額10億元。2018年年底我區政府債務限額為217.3億元(見附表九),其中:一般債務限額113億元;專項債務限額104.3億元。

22018年地方政府債務余額情況

2018年年初全區政府債務本金余額為85.01億元,包括一般債券46億元、專項債券36億元和非債券形式的一般債務3.01億元。當年新增一般債券13億元,新增專項債券10億元,償還一般債券0.01億元和非債券形式的一般債務3.01億元。2018年年底全區政府債務本金余額為104.99億元,包括一般債券58.99億元和專項債券46億元。

此外,我區2015年發行的3年期政府一般債券于20187月到期本金2.9億元,通過借新還舊方式進行再融資,不影響地方政府債務余額。

(五)2018年財政工作主要情況

2018年,全區財政工作按照區五屆人大四次會議有關決議,圍繞區委區政府重點工作任務,聚焦加快科創驅動發展、保障和改善民生、加強生態環境建設和提升城市管理水平等方面統籌資金,突出重點,扎實推進各項財政工作,主要體現在四個“持續”。

1.持續推動產業發展,夯實財政增收基礎

以提升G60科創走廊集聚度、輻射度為目標,擴大開放優化產業布局,在打響上海“四大品牌”行動中因地制宜,形成經濟發展的共振合力。一是加大重點產業和關鍵領域財政支持力度。2018年財政在支持企業發展方面共投入23.33億元,主要用于:中小企業發展專項,先進制造業發展專項,園區二次開發及產業結構調整,科技創新和自主品牌建設,人才發展專項等。二是加大企業服務和監管力度。出臺了《松江區關于納稅人跨區(縣)提供建筑服務增值稅征收管理指導意見》加強對區外建筑企業在我區建設項目的服務和管理,多管齊下保證項目稅收落地;加強中小企業扶持制度建設,督促和指導街鎮出臺相應政策,關注產業項目的經濟效益和社會效益,規范中小企業扶持管理。通過財政政策杠桿效應,引進和培育了一批優質企業和優秀人才,促進創新企業和先進制造業發展,松江經濟集聚新動能

2.持續聚焦民生保障,促進公共服務均等

補齊民生短板、有效促進社會公平為目標,加大教育、醫療衛生、社會保障等民生領域投入力度,保障和改善民生。2018年全區民生投入127.99億元其中:一般公共預算支出125.69億元,政府性基金預算支出2.3億元。

一是教育投入35.49億元,主要項目有:龍騰學校、辰塔幼兒園、新橋新閔初級中學等新建工程,校舍大中修,教育綜合改革,教學設備購置,隨遷子女學校補貼等。二是醫療衛生投入16.4億元,主要用于:公立醫院和基層醫療衛生服務中心運行保障公共衛生服務醫療救助等。三是社會保障投入48.05億元,主要項目有:補充征地養老本金,老年農民退養補助老年綜合津貼創業就業公益性崗位補貼養老服務殘疾人幫扶社會救助等。四是農林水共投入28.05億元,其中:農業投入7.62億元,主要項目有都市現代農業和美麗鄉村建設、農民種植補貼、村居補助、農村公益事業等;水利投入19.43億元,主要項目有水利工程建設、河道整治、農村生活污水處理等;林業投入1億元,主要項目為生態公益林建設和養護。財政投入始終堅持在發展不斷推動全區基本公共服務均等化,確保改革發展成果更多更公平惠及人民群眾

3.持續保護生態環境,顯著提升城市能級

顯著改善城市面貌、提升城市生活品質目標,牢固樹立綠色發展理念,扎實推進生態環境保護城市功能改造升級,為美麗松江建設開創新局面一是環境保護及綜合整治投入47.24億元,主要用于:水源二級保護區企業清拆,污染企業環保清拆,拆除違法建筑補貼垃圾分類、運輸和處置補貼揮發有機物處理,土地減量化補貼等。二是綜合交通建設投入46.43億元,主要用于:有軌電車T1T2線工程建設,嘉松公路新建工程大葉公路葉新公路改建工程,榮樂路大修金玉路跨油墩港工程辰塔公路新建工程等。三是城市升級改造投入27.26億元,主要用于:舊街坊整體改造南部新城建設地下綜合管廊一期工程,二次供水設施改造等文化旅游投入4.71億元,主要用于:廣富林郊野公園和松南郊野公園建設,佘山旅游綜合服務中心建設松江區新聞傳媒中心、人文松江活動中心建設等。通過把生態文明理念全面融入城市建設和管理,營造宜居城市環境。

4.持續提升管理水平,加快建立現代財政制度

以建立全面規范透明、標準科學、約束有力的預算制度為目標,扎實推進預算管理制度改革。一是完善預算項目庫建設。以“問題導向”和“目標導向”為出發點,確定了新的項目庫框架,為全面實施預算績效管理奠定基礎;采用部門和財政預算績效“雙初評”的的方式,變成退庫好項目初評意見書和初評沒想到,對于預算表規劃的重要的證據。二是推進國庫集中支付電子化改革。制定了改革實施方案,升級了支付管理平臺,規范了相關工作流程,在確保財政資金安全的基礎上,21家預算單位成功試點到區本級400多家預算單位全面推廣,基本實現資金撥付無紙化,改革取得初步成效。三是加強政府債務管理。強化制度建設,出臺了《上海市松江區政府性債務管理暫行辦法》;做好政策宣傳引導,組織了政府債務政策解讀專題培訓;完善債務預算管理,專題向區人大常委會報告政府債券預算調整,并落實好新增債券的資金分配和使用。四優化財政管理體制研究我區供排水系統建設管理體制和供排水企業經營管理模式,探索以成本規制為主體的政府補貼機制;基本完成鎮域公交改革工作,對鎮域公交實行區級統一管理,人財物統一配置、線路統一規劃、標準統一制定。

各位代表,2018年,在區委的正確領導和區人大及其常委會的有力監督下,在各街鎮、各部門和社會各方的協同支持下,全區財政各項工作平穩有序推進,財政收入穩步增長,財政管理科學規范,財政改革扎實推進。但是,我們也清醒地看到當前存在的問題和挑戰,主要有:隨著中美貿易摩擦和減稅降費政策等因素的影響,財政增收壓力和難度不斷加大;在推進新型城鎮化建設進程中,資金投入需求日益增加,財政收支矛盾進一步突出;在長三角一體化高質量發展的道路上,如何發揮政策效應,提升松江吸引力還需要深入思考和探索;在推進現代財政制度建設中,全面預算績效管理理念和措施還不到位等。對此,我們將高度重視,在今后的工作中直面問題和困難,加強分析研究,積極采取有效措施,認真應對和解決。

 

二、2019年預決算草案

 

2019年本區財政收支預算安排的指導思想是:堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹落實黨的十九大、十九屆二中、三中全會和中央經濟工作會議精神以及習近平總書記在考察上海時的重要講話精神,認真貫徹落實十一屆市委六次全會、五屆區委六次全會精神,按照市委、市政府的決策部署,區委的堅強領導下,牢牢把握“六個置于”的工作基點,牢牢把握重要戰略機遇期的科學判斷,牢牢把握穩中求進的重大原則,牢牢把握改革開放再出發的使命任務,牢牢把握富于創造的實踐要求,圍繞落實三項新的重大任務,著力提升城市能級和核心競爭力,進一步穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期,鞏固擴大“一個目標、三大舉措”的戰略優勢,高質量建設“科創、人文、生態”的現代化新松江,順應和把握財政領域的趨勢性變化,加快建立現代財政制度,建成全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系,加力提效積極的財政政策,挖掘新潛力、引發新動能,充分發揮財政在松江新時代新發展中的職能作用,促進地方經濟持續健康穩定發展,確保順利完成全年各項目標任務

(一)2019年一般公共預算安排情況

12019年一般公共預算收入及財力安排

綜合考慮本區經濟發展狀況和政策因素,2019年全區地方財政收入預算指標為220.73億元(見附表一),同比增長8%。加上市財政預下達凈補助收入77.49億元,預下達新增地方政府一般債券收入9.1億元調入預算穩定調節基金20.5億元,調入國有資本經營預算0.5億元,上年結轉收入17.07億元當年全區可安排一般公共預算財力345.39億元。其中:區本級財力270.2億元,鎮級財力75.19億元。

根據“量入為出,收支平衡”的預算編制原則,2019年全區一般公共預算支出安排345.39億元(包含新增地方政府一般債券支出9.1億元)(見附表二)。分級次為:區本級支出預算270.2億元(見附表三);鎮級支出預算75.19億元(包含區對鎮轉移支付26.35億元,見附表八)。全區當年一般公共預算收支平衡。

22019年區本級一般公共預算支出安排

2019年區本級一般公共預算支出安排270.2億元(包含新增地方政府一般債券支出9.1億元),主要用于以下方面:

1)一般公共服務支出13.53億元。主要安排本區公共服務及保障機關事業單位履行職能等經費支出。

2)國防支出0.43億元。主要安排民防工程建設、設施設備管理維護和國防教育宣傳等支出。

3)公共安全支出16.89億元。主要安排公安、司法等政法部門的正常運轉和辦案經費,安全設備以及信息系統的運行維護等支出。

4)教育支出41.65億元。主要安排教育機構日常管理運行、教學設施建設以及教育培訓等支出。

5)科學技術支出4.52億元。主要安排鼓勵科技創新創業,科技攻關,技術研發,支持高新技術產業發展等支出。

6)文化旅游體育與傳媒支出7.5億元。主要安排文化和體育場館建設、場館設施設備維護,支持舉辦各類公共文化活動、旅游宣傳以及推廣文化產業發展等支出。

7)社會保障和就業支出27.02億元。主要安排人才發展基金、就業補助、各類撫恤、退役安置、社會福利、社會組織培育、殘疾人幫困以及征地養老補貼等支出。

8)衛生健康支出15.66億元。主要安排醫療衛生機構日常運行經費、醫療設備購置及維修、醫療救助以及計劃生育補助等支出。

9)節能環保支出2.05億元。主要安排環境監測、節能降耗、污染減排以及產業結構調整專項補貼等支出。

10)城鄉社區支出46.95億元。主要安排公共設施維護、基礎設施改造、綠化養護、環衛作業、垃圾處置以及城市綜合執法監督等支出。

11)農林水支出25.71億元。主要安排農業生產補貼、都市現代農業建設、鄉村振興村莊改造、林業養護、水利設施建設、給排水設施養護、農村生活污水處理以及河道整治等支出。

12)交通運輸支出16.89億元。主要安排公交補貼、道路建設和養護等支出。

13)資源勘探信息等支出16.62億元。主要安排中小企業扶持資金,支持技術改造、品牌創建,促進企業發展專項補貼等支出。

14)商業服務業等支出0.52億元。主要安排特定產業扶持,促進生產性服務業和文化創意產業發展等支出。

15)自然資源海洋氣象等支出0.59億元。主要安排土地管理、普查以及氣象臺站運行維護等支出。

16)住房保障支出19.39億元。主要安排本區舊城改造、房屋修繕改造以及其他日常維修等支出。

17)糧油物資儲備支出0.91億元。主要安排區級儲備糧經費及收購家庭農場商品糧差價利息、糧食烘干費等公益性補貼支出。

18)災害防治及應急管理支出1.71億元。主要安排安全生產監督管理、消防安全設施維護以及地震監測等支出。

19)預備費5億元。主要安排人代會批準預算后國家和本市新出臺的改革事項、自然災害救災事項以及其他難以預見的支出。

20)債務付息支出2億元。主要安排政府一般債券付息支出。

21)其他支出4.66億元。主要安排落實增人增資等政策性因素、特殊作業保障、預備役等支出。

按照中央和市有關黨政機關厲行節約,嚴格控制三公經費不得超出上年預算的要求,2019年,全區“三公”經費預算為8689萬元,比上年預算數下降10.2%,其中區本級“三公”經費預算7555萬元(見附表十),比上年預算數下降12.3%包括:出國(境)經費827萬元、公務用車購置及運行維護費6205萬元、公務接待費523萬元。

(二)2019年政府性基金預算安排情況

12019年政府性基金預算收入及財力安排

2019年,全區政府性基金收入預算75.33億元(見附表四),加上市級專項補助收入0.3億元,動用歷年結余28.28億元,全年可安排使用的政府性基金財力總計103.91億元。全區政府性基金支出預算為103.91億元(見附表五)。當年政府性基金預算收支平衡。

22019年各項政府性基金支出預算情況

1)城鄉社區支出基金預算101.63億元,其中

國有土地使用權出讓收入安排的支出預算為93.06億元,主要用于:結算給街鎮、園區等土地出讓收益36.85億元,減量化補貼10億元,土地儲備26億元,政府投資項目14.1億元等。

區級農業土地開發資金安排的支出預算為0.24億元,主要用于田園綜合體和農業綜合開發土地治理項目。

城市基礎設施配套費收入安排的支出預算為5億元,主要用于浦南農民安置房接配天然氣等市政配套和公建配套項目。

污水處理費收入安排的支出預算為3.33億元,主要用于污水設施運行費及污泥處置費等。

2)債務付息支出預算1.35億元主要用于支付政府專項債券利息

3)社會保障、彩票公益金等其他基金支出預算0.93億元主要用于大中型水庫移民后期扶持、養老機構設施改造及運行補貼等。

(三)2019年國有資本經營預算安排情況

12019年國有資本經營預算收入及財力情況

2019年,全區國有資本經營預算收入1.8億元(見附表六),包括:預計國有企業應交利潤1.55億元,國有股股利、股息收入0.25億元。加上歷年結余0.07億元,當年可用財力1.87億元。

22019年國有資本經營預算支出及平衡情況

2019年全區國有資本經營預算支出1.3億元(見附表七),主要用于國投公司及其下屬公司增資。調出至一般公共預算0.5億元,結轉下年0.07億元。2019年國有資本經營預算收支平衡。

(四)2019年地方政府債務變動情況

12019年地方政府債務限額變動情況

2018年年底我區政府債務限額為217.3億元,加上市財政局預下達的2019新增一般債限額9.1億元2019年初全區政府債務限額為226.4億元(見附表九),包括一般債券122.1億元和專項債券104.3億元

22019年地方政府債務余額變動情況

2018年年底我區政府債務本金余額為104.99億元,加上市財政局預下達的2019新增一般債券收入9.1億元2019年初全區政府債務本金余額114.09億元,包括一般債券68.09億元和專項債券46億元。

(五)有關重點項目資金的安排情況

2019年,全區財政工作堅定踐行創新、協調、綠色、開放、共享的發展新理念,推動經濟發展質量變革、效率變革、動力變革,全力建設“科創、人文、生態”的現代化新松江。

1.深化G60科創走廊建設,持續推動長江三角洲區域一體化高質量發展。秉持新發展理念,堅持服務國家戰略,以更大力度的協同創新推進G60科創走廊更高質量發展,開創長三角城市群一體化開放型經濟新局面。2019年產業發展專項預算23.62億元。一是圍繞全力打響四大品牌”科學安排產業扶持資金4.65億元。重點用于加快松江先進制造業,現代服務業產業發展,推動形成相互聯動、融合發展的產業布局二是圍繞全力打造G60科創走廊”安排科技創新資金1.57億元。用于促進企業加大研發投入,推進創新創業、高新技術成果轉化等科技創新能力。三是產業結構調整園區二次開發安排3.15億元。聚焦重點區塊及重點項目不斷優化用地配置,提高工業用地的集約節約利用水平,提升土地產出效益。四支持中小企業發展安排扶持資金12.5億元不斷引導和激發中小企業發展活力,為松江經濟發展添磚加瓦。五是人才發展基金安排1.75億元,大力引進、培育和留住優秀人才。

2堅持鄉村振興和新型城鎮化建設齊頭并進,加快推進城鄉融合發展。按照“農業強、農村美、農民富總目標和總要求,加強城鄉統籌、優化空間布局、推進產城融合,建設現代化新郊區、新農村。一是支持鄉村產業興旺、農村發展項目安排7.86億元,主要用于美麗鄉村示范村補貼,田園綜合體項目開發,村莊改造以及都市現代農業項目建設等。二是綜合交通建設項目安排17.67億元,主要用于泗陳路、辰塔路大修,葉新公路拓寬,區區對接(斷頭路)等道路工程,現代有軌電車示范線T1T2線工程,G60松江段文翔路立交以及公交運營補貼等。三是城市功能提升項目安排22.5億元,主要用于:老城改造動遷安置、舊街坊整體改造、下塘風貌區建設、污水廠改擴建和二次供水設施改造等。四是土地儲備和土地減量化安排36億元,主要用于南部大居、九科綠洲以及洞涇貿易城地塊前期動遷和安置房建設等。

3.加強文化載體建設,推動文旅事業發展,讓人文松江更具實力。遠看青山綠水,近看人文天地,依托“上海之根、滬上之巔、浦江之首、花園之城、大學之府地域特色,強化文化載體建設、展示文化自信,著力打造松江文化品牌。一是文化服務體系項目安排4億元,主要用于人文松江活動中心、職工綜合活動中心建設,新聞傳媒中心裝修,文化資源配送等。二是體育強區項目安排1.64億元,主要用于市民健身步道建設,市民益智健身苑點建設,體育館改造,體育大廈二次裝修等。三是文旅事業發展項目安排6.49億元,主要用于廣富林郊野公園、松南郊野公園建設,全域旅游宣傳以及拓展文化+”新思維,強化要素集聚,推動松江影視、動漫游戲、創意設計發展。

4.聚焦生態保護,鞏固環境治理成效,為可持續發展增添助力。以堅決打好污染防治攻堅戰為目標,推進生態環境治理體系和治理能力現代化,促進生態環境質量進一步改善,為建設現代化新松江增添生態動能。2019年生態文明建設項目預算41.38億元。一是生態林業建設與養護安排4.56億元,主要用于生態廊道建設,公益林養護,林地撫育。二是河道綜合治理等水利建設安排13.1億元,用于壓實河長制、納管制、網格制,打通斷頭河,圩區改造,防洪防汛加強河道長效管理。三是污染防治安排15億元,主要用于道路雨水管道翻建,污水管道改造,農村生活污水處理等。四是市容環境維護方面,安排垃圾處置、環衛作業、綠化養護等8.72億元。

5.優化公共服務供給,提升公共服務質量,堅定保障基礎民生。以增進人民福祉為出發點和落腳點,全面落實保障和改善民生工作,不斷提高社會治理能力水平。一是社會保障安排預算41.58億元,專項主要用于:就業創業補助,殘疾人幫扶,社會組織培育,老年福利等。二是教育安排預算42.06億元,專項主要用于:中山茸中小學、幼兒園、永豐花園小學等學校新建,校舍擴建及大中修,教學設備購置,教育內涵建設等。三是醫療衛生安排預算16.59億元,專項主要用于:支持中心醫院🍒“升三”,九亭醫院改擴建,醫療設備購置,社會醫療救助,計劃生育補貼,診療費減免補貼等。四是社會治理方面安排預算16.9億元,專項主要用于:“雪亮工程”、“智慧公安”建設及運維,城市網格化綜合管理等。

(六)有關編制情況說明

1.調用預算穩定調節基金情況。根據國辦發[2014]70號文件要求,為進一步合理控制預算穩定調節基金存量規模,2019年一般公共預算支出調用預算穩定調節基金20.5億元,用于安排舊城改造、泗涇下塘風貌區建設和污水廠改擴建投入,逐步消耗預算穩定調節基金結余,盤活存量,提高財政資金使用效益。

2.市區兩級轉移支付情況。2019年市級預下達到區級的轉移支付為59.29億元,其中:一般轉移支付44.26億元專項轉移支付15.03億元2019區級預下達到鎮級的轉移支付為26.35億元,其中一般轉移支付8億元專項轉移支付18.35億元。

3.國有資本經營預算調入情況。遵照財政部關于“不斷加大國有資本經營預算調入一般公共預算的力度”的工作要求和市財政局提出的“逐年提高調入比例,至2020年達到30%”的做工作實施,我區隨著公有投資者經營的成本預算盈利時候,2019年從國有資本經營預算調入一般公共預算5040元,占預算收入28%

4.對區本級預算單位預算實行預下達。根據《預算法》第五十四條規定,在201911日至人代會批準預算期間,對區本級部門預算基本支出按全年四分之一的額度預下達,項目支出及對鎮級轉移性支出參照上年同期預算支出數安排。

 

三、齊心協力、克難奮進,確保完成2019年估算世界任務

 

2019年是中華人民共和國成立70周年是實施“十三五”規劃的關鍵一年,全區財政工作將堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,堅持以供給側結構性改革主線不動搖鞏固、增強、提升、暢通八個字上下功夫;堅持穩中求進工作總基調,積極應對穩中有變的新情況,進一步穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期;堅持深化財政改革,加快推進現代財政制度建設,不斷提升財政管理的前瞻性、規范性和有效性,確保全面完成2019年預算收支任務。

(一)立足政策引導與財源培育結合,促進財政政策更加積極

面對經濟下行壓力,積極的財政政策要更加積極,增強市場主體活力,推動地方經濟高質量發展。一是充分發揮松江G60科創走廊建設、新型城鎮化發展試點、全域旅游等發展戰略的示范效應,深挖財政收入潛力落實好招商安商穩商惠商的產業政策,加強政策引導,培育壯大后續財源。二是貫徹中央實質性減稅降費要求,強化💙“放水養魚”意識,落實更大規模的減稅和更為明顯的降費政策,減輕企業負擔、提高服務質量、增強企業活力,促進實體經濟健康發展。三是按照“穩投資”的工作要求,充分發揮政府債券的積極作用。在本區政府債務限額范圍內,繼續通過適當發行政府債券,拓寬資金籌措渠道,統籌保障政府投資項目的順利推進,拉動固定資產投資增速

(二)立足城市發展和民生改善協調,促進財政支出保障重點

面對財政增收壓力,必須將有限的財政資金花在刀刃上,加大重點領域和關鍵環節的投入力度,確保區委區政府重大決策部署的貫徹落實。一是堅持優化民生供給,繼續加大社會保障、教育、醫療衛生、三農等重點領域投入,全力保障基本民生,提高人民的獲得感、幸福感和安全感。二是堅持生態保護與綠色發展,大力支持河道治理、飲用水源保護、生活垃圾處置、雨污水管網改造等項目投入,不斷改善生態環境,促進人與自然和諧發展。三是堅持提升城市精細化管理水平,保障“四網融合”交通體系、舊城鎮改造、地下綜合管廊二期建設、污水廠改造基礎設施建設的順利推進,全面提升城市服務能級

(三)立足資源配置與績效管理統一,促進財政預算更顯效益

力爭用3—5年時間基本建成全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系,提高財政資源配置效率和使用效益。繼續創新預算管理機制,深化項目庫建設和預算績效評審,強化績效評價結果運用,加快建立“花錢必問效、無效必問責”的約束機制。初步構建全方位的預算績效管理格局,與人大政協監察審計等部門以及第三方機構形成協同績效監督的工作模式。全力推動全過程、全覆蓋預算績效管理,實現ཧ“三個轉變”,即:由事后監督向全過程績效監督轉變;由“糾錯與查處”型監督向“預防與服務”型績效監督轉變;由“資金支出”型監督向“資金效益”型績效監督轉變。全面提高預算績效管理水平,扎實提升政府治理能力和行政效能。

(四)立足源頭監管過程規范相配合,促進財政風險有效防范

堅決打贏重大風險防范化解攻堅戰,全力保障財政資金安全,積極防范財政金融風險。深化國庫集中支付電子化改革,加強資金撥付監管。在區級預算單位全面推行國庫集中支付電子化管理的基礎上,2019年將總結經驗、鞏固成果,進一步將改革工作落實到鎮級層面,打破財政信息孤島,保證財政資金安全,推動我區現代國庫管理制度向縱深發展。嚴格防控政府債務風險,守牢監管底線。強化落實政府債務管理制度,樹立底線思維,規范政府舉債行為;硬化預算約束,科學制定政府投資計劃,合理安排政府債務支出規模;建立地方政府性債務風險應急處置預案,提高財政金融風險應對和處置能力;嚴堵“后門”,堅決制止政府隱性債務增量;加強監督審查,明確權責、穿透管理,嚴格實施地方政府債務問責機制。

(五)立足體制改革與權責劃分相平衡促進財政管理不斷完善

加快財政體制改革,突破重點改革任務,切實管好用好財政資金和國有資產。聚焦鄉村振興戰略,整合涉農政策,優化財政支農投入機制;聚焦鎮域公交改革,完善鎮域公交運營費用分擔機制,確保鎮域公交順利接管;聚焦政府職能轉變,制定政府購買社會組織服務實施細則,規范政府購買社會組織服務行為,提高政府購買公共服務效益;聚焦事權和支出責任劃分,明確部門管理職責,理清區鎮兩級在基本公共服務領域的財權事權,逐步建立權責清晰、財力協調、保障有力的財政關系;聚焦管好政府🌳“賬本”,完成政府會計制度新舊銜接,探索政府綜合財務報告結果應用機制,健全區政府向區人大報告國有資產管理情況的工作機制,穩步推進國有資產管理公開化、透明化。

各位代表,為者常成,行者常至。2019年,全區財政工作將牢牢把握穩中求進的工作總基調,秉持新發展理念,改革辟路、創新求實、唯實唯干、克難奮進、勇于拼搏,更加開拓的視野,更加昂揚的斗志,更加扎實的作風,為加快建立現代財政制度,加快建設“科創、人文、生態”的現代化新松江不懈奮斗!以優異成績迎接中華人民共和國成立70周年!

以上報告,請予審議。

 

 

附表一:2019年松江區一般公共預算收入表

附表二:2019年松江區一般公共預算支出表

附表三:2019年松江區區本級一般公共預算支出表

附表四:2019年松江區政府性基金預算收入表

附表五:2019年松江區政府性基金預算支出表

附表六:2019年松江區國有資本經營預算收入表

附表七:2019年松江區國有資本經營預算支出表

附表八:2019年松江區區對鎮一般公共預算轉移支付表

附表九:2019年松江區政府債務基本情況表

附表十:2019年松江區區本級三公經費預算情況表


附表一

2019年松江區一般公共預算收入表

單位:萬元

  

本年運行數

費用數

項目預算數為上一年施行數的%

稅利利潤

1,849,097

2,002,020

108.3

    保值稅(含關業稅)

933,286

1,005,000

107.7

    工廠個人所得稅

228,688

254,000

111.1

    個體所得額稅

154,993

156,000

100.6

    中國城市維修保養設計稅

67,755

74,500

110.0

    房地稅

99,216

110,000

110.9

    印花圖案稅

29,542

30,000

101.6

    還有城鎮土地證使用的稅

25,026

26,500

105.9

    地皮增加稅

149,546

174,900

117.0

    車船稅

9,925

10,000

100.8

    農用地占有稅

3,805

4,000

105.1

    房屋契稅

147,209

157,000

106.7

    自然環境污染治理區稅

106

120

113.2

非稅利入

194,687

205,280

105.4

    專頂純收入

34,993

41,070

117.4

    財政創業性收費工資

29,019

29,000

99.9

    國家資源(固定資產)高價操作工資

71,376

69,030

96.7

    一些工資

59,299

66,180

111.6

空間財政預算創收預估合計

2,043,784

2,207,300

108.0

 

 

 

 

遷移性純收入

1,8862,92

1,364,868

72.4

    領導補貼政策利潤

1,258,201

893,150

71.0

        退回性使收入

363,307

300,220

66.4

        似的性轉出支付行業工資收入

451,808

442,625

99.9

        專向轉至支出收益

443,086

150,305

33.9

    新批大部分公司債收入水平

130,000

91,000

70.0

    前年結轉

264,871

170,678

64.4

    采取預決算平穩調結投資基金

200,000

205,000

102.5

    從相關部門性基金投資預決算調動

30,000

 

 

    從國家資產投資經營管理概預算借調

3,220

5,040

156.5

凈收入總結

3,930,076

3,572,168

90.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 


附表二

2019年松江區一般公共預算支出表

單位:萬元

       

上一年實行數

項目預算數

成本預算數為前年執行命令數的%

一、一般的公共性售后服務結余

190,727

198,668

104.2

二、中國軍事其他支出

3,220

4,417

137.2

三、公益性安全性總支出

128,327

168,971

131.7

四、教導收支

354,890

420,625

118.5

五、科學實驗方法經費支出

45,869

53,333

116.3

六、文化課旅游酒店球場與媒體性支出

45,871

103,508

225.7

七、的社會有效保障了和就業創業支出費用

480,520

407,296

84.8

八、食品衛生安全健康經費支出

157,008

165,945

105.7

九、綠色建筑綠色環保費用支出

193,688

95,934

49.5

十、城鄉統籌街道社區付出

692,638

688,977

99.5

五一、農業水教育支出

264,493

346,423

131.0

12、公路城市公共交通物流收支

467,425

171,349

36.7

第十五、市場勘測相關信息等費用支出

186,703

248,203

132.9

十四、商業服務質量服務質量業等經費支出

7,285

8,570

117.6

二十、理所當然資源的浮游生物天氣等結余

5,741

5,949

103.6

第十五、租賃房后勤保障花費

139,738

202,539

144.9

二十七、調味品油料存量費用支出

6,503

9,075

139.6

18、地震災害防止及緊急救援經營費用

17,060

21,245

124.5

第十九、予備費

 

61,863

 

二是、債權債務付息其他支出

17,172

20,000

116.5

二11、別的性支出

46,032

50,971

110.7

普通公共性工程預算經費支出加總

3,450,910

3,453,861

100.1

 

 

 

 

       

上一年進行數

估算數

預算表數為去年完成數的%

傳遞性費用

479,166

118,307

24.7

    上解上級領導開支

105,940

118,307

111.7

    平常債卷還本性支出

96

 

 

    規劃成本預算可靠控制貨幣基金

202,452

 

 

    結轉下年結余

170,678

 

 

花費總額

3,930,076

3,572,168

90.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 


附表三

2019年松江區區本級一般公共預算支出表

單位:萬元

建設項目

前年執行程序數

決算數

成本預算數為
結算的時候數 %

一、一樣 共同安全服務

142,167

135,307

        95.2

    人代會事物

1,022

955

        93.4

      財政行駛

703

671

        95.4

      基本上行政部門標準化管理業務

5

36

       720.0

      人大代表擴大會議

132

66

        50.0

      人大代表監查

53

48

        90.6

      象征運作

129

134

       103.9

    工商聯行政事務

755

733

        97.1

      行政機關加載

432

375

        86.8

      工商聯會議安排

21

56

       266.7

      理事會觀察

8

20

       250.0

      參政議政

145

200

       137.9

      某個工商聯事物付出

149

82

        55.3

    中央政府工作廳(室)及各種相關單位事宜

43,000

36,380

        84.6

      行政訴訟作業

13,459

16,382

       121.7

      正常行政業務操作業務

13,688

4,807

        35.1

      政府機關業務

644

690

       107.1

      專向金融產品移動

2,954

3,116

       105.5

      信訪行政事務

58

17

        29.3

      事業上的運營

1,826

1,944

       106.5

      其它人民政府接待室廳(室)及一些企業行政監察撥出

10,371

9,424

        90.9

    發展進步與制度改革公共事務

1,686

1,936

       114.8

      政府部門正常運作

1,032

965

        93.5

      常見人事部門監管事情

654

971

       148.5

    統計數信息查詢事務處理

1,041

1,093

       105.0

      行政處運營

564

588

       104.3

      信心公共事務

41

26

        63.4

      督查通知匯總相關業務

9

20

       222.2

      數據統計分析工作

34

70

       205.9

      專向調查活躍

206

143

        69.4

      統計學抽檢偵查

183

198

       108.2

      另一個核算的信息行政事務其他支出

4

48

     1,200.0

    不需要事物

4,333

5,055

       116.7

      行政部門執行

2,594

2,801

       108.0

      資訊化基本建設

954

1,431

       150.0

      財政部門委托代理業務流程費用

565

689

       121.9

      許多財務公共事務費用支出

214

134

        62.6

    稅務行政監察

5,775

7,044

       122.0

      行政事務自動運行

2,370

1,747

        73.7

      基本行政處處理業務

475

816

       171.8

      代扣代收代計征款手序費

2,930

4,481

       152.9

    審計師行政事務

1,426

2,247

       157.6

      行政部門運作

740

687

        92.8

      審計局業務流程

501

1,261

       251.7

      工作自動運行

166

233

       140.4

      任何審計工作事情收支

19

66

       347.4

    人資資原行政監察

1,710

313

        18.3

      事業上運作

1,515

 

  

      其他的人工成本能源事物撥出

195

313

       160.5

    紀檢監督檢查事務管理

1,362

1,644

       120.7

      行政處操作

1,152

1,384

       120.1

      平常政府部門工作行政事務

93

127

       136.6

      懸案要案整治

48

50

       104.2

      另一個紀檢監督檢查行政事務支出費用

69

83

       120.3

    經貿公共事務

27,385

12,863

        47.0

      人事部門作業

1,773

1,341

        75.6

      尋常行政性管理制度公共事務

7,098

7,681

       108.2

      事業有成運動

1,312

1,457

       111.1

      許多科貿事宜經費支出

17,202

2,384

        13.9

    知識點產權證事情

1,034

1,624

       157.1

      我國生活常識產權年限戰略布局

1,034

1,624

       157.1

    港臺事物

233

270

       115.9

      行政訴訟正常運作

129

122

        94.6

      基本上行政性管理工作工作

104

148

       142.3

    資料事務管理

1,117

1,207

       108.1

      行政機關開機運行

454

442

        97.4

      資料館

648

757

       116.8

      另一檔案存放事務處理花費

15

8

        53.3

    君主制黨派及深圳聯工作

441

463

       105.0

      一樣 行政部門工作管理事宜

126

110

        87.3

      另一個君主制黨派及工商行聯行政事務付出

315

353

       112.1

    民眾集體事務性

3,408

4,093

       120.1

      人事部門運營

808

923

       114.2

      常見行政經營經營行政事務

1,574

1,949

       123.8

      人事執行

98

101

       103.1

      同一老百姓團隊活動行政監察收支

928

1,120

       120.7

    黨委會辦公樓廳(室)及有關機購事務管理

7,586

5,574

        73.5

      財政工作

1,782

1,647

        92.4

      大部分行政性工作管理公共事務

5,190

3,312

        63.8

      事業性工作

614

615

       100.2

    組識工作

1,317

1,970

       149.6

      行政部門工作

445

441

        99.1

      普遍行政訴訟管理工作公共事務

650

1,147

       176.5

      別的組織安排公共事務教育支出

222

382

       172.1

    策劃活動業務

9,322

19,806

       212.5

      行政處自動運行

400

361

        90.3

      普遍行政機關工作事情

4,089

9,759

       238.7

      創業正常運行

1,549

1,602

       103.4

      其余宣傳策劃事務管理撥出

3,284

8,084

       246.2

    統戰事物

950

1,013

       106.6

      行政事務啟動

516

522

       101.2

      基本行政維護維護事宜

183

226

       123.5

      民族宗教工作

132

140

       106.1

      海外華僑工作

88

88

       100.0

      其它的統戰事務性費用

31

37

       119.4

    的共產黨員事宜撥出

3,676

4,419

       120.2

      事業上工作

2,157

2,398

       111.2

      任何共產黨人事務性結余

1,519

2,021

       133.0

    市面遠程監控工作公共事務

22,245

23,053

       103.6

      行政部門運營

11,016

11,219

       101.8

      一般的人事部門控制工作

205

639

       311.7

      行業監管管理工作專頂

4,741

4,106

        86.6

      餐飲市場監察綜合執法

304

164

        53.9

      刷卡人們財產權自我保護

141

123

        87.2

      數據信息化管理制作

244

263

       107.8

      注冊喜愛監察維護

 

80

  

      規則化的管理

 

79

  

      消毒產品事務處理

166

7

         4.2

      美妝品事務管理

 

10

  

      企業行駛

4,864

5,230

       107.5

      其它的貿易市場督查菅理業務

564

1,133

       200.9

    某個平常公用設施服務于結余

1,343

1,552

       115.6

      某些似的公共信息服務保障花費

1,343

1,552

       115.6

二、飲水機結余

3,178

4,337

       136.5

    國防安全鼓勵

3,158

3,169

       100.3

      大家防空

3,158

3,169

       100.3

    其它的防御撥出

20

1,168

     5,840.0

三、公共服務安全保障費用

128,229

168,857

       131.7

    武裝施工隊交警施工隊

924

924

       100.0

      許多軍隊獄警通信兵收支

924

924

       100.0

    公安機關

122,034

162,238

       132.9

      行政事務使用

72,176

96,855

       134.2

      常見行政事情標準化管理事情

8,322

16,627

       199.8

      內容化建成

21,534

18,624

        86.5

      聯合執法執法

19,852

30,052

       151.4

      一些警務性支出

150

80

        53.3

    國內安全防護

1,194

1,001

        83.8

      行政部門電腦運行

1,066

873

        81.9

      健康的業務

128

128

       100.0

    法官

4,077

4,694

       115.1

      人事部門工作

2,376

2,268

        95.5

      通常情況下行政行政事務服務管理行政事務

107

124

       115.9

      基層員工司法部門業務領域

793

1,410

       177.8

      普法校園宣傳

145

177

       122.1

      發律救助

477

583

       122.2

      法紀建造

179

132

        73.7

四、學校費用

350,262

416,492

       118.9

    幼教管理工作事務性

1,667

691

        41.5

      行政機關進行

844

691

        81.9

      一半行政性工作工作

823

 

  

    傳統基礎教育

176,789

336,035

       190.1

      學前培養培養

50,419

80,544

       159.7

      初中文化教育

54,800

74,183

       135.4

      初高中幼教

41,145

99,361

       241.5

      髙中基礎教育

17,759

31,426

       177.0

      相關通常學前教育其他支出

12,666

50,521

       398.9

    職業的培訓

6,617

11,426

       172.7

      崗位職高學校

6,617

11,426

       172.7

    大人幼教

5,234

3,798

        72.6

      青少年中級幼兒教育

5,234

3,798

        72.6

    播音液晶電視教學

81

2,800

     3,456.8

      直播電視高校

81

2,800

     3,456.8

    特出培養

786

1,397

       177.7

      比較特殊校園教育輔導

786

1,397

       177.7

    培訓課程及培訓課程

9,705

9,722

       100.2

      老師進修學校

3,437

3,467

       100.9

      領導干部文化藝術培訓

1,401

1,597

       114.0

      訓練收支

4,867

4,658

        95.7

    培訓費額外讓的費用支出

148,325

49,622

        33.5

      縣城小中型學園舍開發

3,964

2,036

        51.4

      其他學前教育費額外制定計劃的支出費用

144,361

47,586

        33.0

    其它教育輔導開支

1,058

1,001

        94.6

五、科學技藝技藝經費支出

38,035

45,238

       118.9

    學科技木的管理事務管理

1,051

944

        89.8

      人事部門使用

599

484

        80.8

      機關事業單位服務保障

452

460

       101.8

    枝術科學研究與設計

8,492

8,515

       100.3

      用途技術應用理論研究與設計

5,365

6,968

       129.9

      創新科技成就轉換成與擴撒

3,127

1,547

        49.5

    現代科技狀態與服務于

2,982

10,989

       368.5

      新材料技術環境專題

2,982

10,989

       368.5

    小學科學技能掃盲

1,171

1,240

       105.9

      科普教育工作

534

543

       101.7

      創新科技館站

632

697

       110.3

      另一有效的技術全面普及經費支出

5

 

  

    某些科學性的技術收入支出

24,339

23,550

        96.8

      自動化賺錢

9

 

  

      別的科學的工藝撥出

24,330

23,550

        96.8

六、歷史文化親子旅游教育與媒體結余

36,956

75,003

       203.0

    文化水平和草原旅游

18,436

54,116

       293.5

      行政處工作

1,031

1,010

        98.0

      普通人事部門控制行政監察

95

161

       169.5

      電子大學圖書館

1,883

2,014

       107.0

      人文動態展示及紀念物組織

1,069

24,288

     2,272.0

      民族文化生活

2,269

2,331

       102.7

      公眾傳統藝術

2,820

3,201

       113.5

      民族文化創做與自我保護

24

58

       241.7

      文化教育和度假游市揚監管

401

437

       109.0

      度假旅游活動推廣

1,373

1,470

       107.1

      游玩相關行業的業務管控

1,191

 

  

      其它的民族文化和旅游行業支出費用

6,280

19,146

       304.9

    出土文物

1,564

2,453

       156.8

      藏品保障

288

564

       195.8

      陳列館

1,276

1,889

       148.0

    球場

16,763

16,821

       100.3

      行政機關啟動

372

404

       108.6

      通常行政處標準化管理行政監察

228

 

  

      體育運動知識競賽

349

588

       168.5

      運動學習

1,259

829

        65.8

      體育課活動場地

12,661

12,931

       102.1

      消費者田徑運動

1,760

1,860

       105.7

      任何體育教育其他支出

134

209

       156.0

    播報液晶電視

8

13

       162.5

      某個廣播節目液晶電視性支出

8

13

       162.5

    一些企業文化休育與文化傳媒其他支出

185

1,600

       864.9

      宣傳推廣傳統文化發展壯大工作方案教育支出

65

100

       153.8

      藝術領域發展前景專頂教育支出

120

1,500

     1,250.0

七、社會化得到保障和找工作總支出

357,571

270,195

        75.6

    人工人力材料和發展確保操作事物

26,071

33,913

       130.1

      人事部門正常運行

1,045

1,398

       133.8

      一般的行政部門的管理事務管理

13,966

19,613

       140.4

      勞動者質量保障監督

711

848

       119.3

      世界 商業保險工作經營業務

1,451

1,377

        94.9

      公共性人才需求安全服務和事業技能等級評定組織機構

1,430

2,117

       148.0

      勞作人力資源問題調解糾紛勞動仲裁

694

851

       122.6

      別人力資信息和社會上保障機制方法行政監察教育支出

6,774

7,709

       113.8

    民政經營事務處理

2,441

5,427

       222.3

      行政性啟用

696

758

       108.9

      名間結構工作管理

1,067

1,223

       114.6

      下基層統治和社區網站基本建設

109

1,130

     1,036.7

      某個民政管理制度行政事務收入支出

569

2,316

       407.0

    行政性事業上的院校離退職

93,784

89,491

        95.4

      歸口管理方法的行政性公司離退居二線

2,362

2,422

       102.5

      企業標準離養老

3,915

6,501

       166.1

      行政機關工作單位名稱基礎社區養老商業保險交款支出費用

57,287

56,739

        99.0

      行政政府部門人事政府部門職業的年金交款花費

29,714

23,054

        77.6

      對工商登記事業有成行業核心養老院穩定新基金的補貼金

412

671

       162.9

      別的財政行業企事業單位編制離退休年齡撥出

94

104

       110.6

    就業機會經濟補貼

35,907

39,000

       108.6

      找工作創業者的服務津貼

 

300

  

      慈善贏利性工作崗位貼補

32,049

34,775

       108.5

      某些就業形勢補貼政策支出費用

3,858

3,925

       101.7

    撫恤

3,804

4,372

       114.9

      突然死亡撫恤

427

484

       113.3

      傷殘人員撫恤

521

574

       110.2

      在鄉復員、退伍現役軍人工作補助費

238

240

       100.8

      優撫行業公司性支出

148

229

       154.7

      盡義務兵優待

2,073

2,350

       113.4

      農村建房籍退役新手60歲日常生活補助款

39

85

       217.9

      其他優撫性支出

358

410

       114.5

    退役回遷

4,500

6,292

       139.8

      退役中國士兵回遷

1,435

1,110

        77.4

      軍事部隊交接人民政府的離退休之人群安置工作

1,998

3,819

       191.1

      中國部隊交接國家離離休干部職工處理醫院

200

328

       164.0

      退役兵士工作教育培訓

19

82

       431.6

      另外的退役安置工作所需要教育支出

848

953

       112.4

    時代活動

24,028

42,455

       176.7

      小兒褔利

178

126

        70.8

      老人社會福利

22,579

40,237

       178.2

      殯葬

42

202

       481.0

      社會生活福利微信參公行業

1,122

1,787

       159.3

      另一個時代活動付出

107

103

        96.3

    殘疾人事業上的

8,847

10,710

       121.1

      行政訴訟工作

335

356

       106.3

      普遍行政處菅理公共事務

431

585

       135.7

      殘廢人康復護理

1,555

2,376

       152.8

      精神傷殘人專業教育和扶貧款

4,369

4,101

        93.9

      傷殘人活動和養護補貼金

84

341

       406.0

      一些傷殘人人事業心付出

2,073

2,951

       142.4

    紅十字人事

581

596

       102.6

      政府部門自動運行

191

172

        90.1

      一般來說行政訴訟方法事情

270

270

       100.0

      另外的紅十字事業上的結余

120

154

       128.3

    比較低日常保障機制

2,726

3,602

       132.1

      地方平均生活的服務保障金付出

2,726

3,602

       132.1

    臨時倉庫社會救助

475

727

       153.1

      為了方便接拉社會救助收支

150

330

       220.0

      飄泊乞討員工援助經費支出

325

397

       122.2

    特困員工救援供奉

20

88

       440.0

      城市發展特困人工援助供給收入支出

20

80

       400.0

      農村房子特困考生搶救奉養其他支出

 

8

  

    另一生話搶救

2,717

2,662

        98.0

      各種城市發展生命救治

2,481

2,662

       107.3

      同一農村生話生話搶救

236

 

  

    國庫對差不多社會養老保費保費投資基金的補貼金

574

619

       107.8

      不需要對村鎮住戶基本的關于養老地產養老保障私募基金的補貼申請書

574

619

       107.8

    退役士兵菅理行政監察

522

700

       134.1

      擁軍優屬

522

700

       134.1

    另外的時代有效保障了和就業前景經費支出

150,574

29,541

        19.6

八、清潔衛生身心健康總支出

147,672

156,640

       106.1

    干凈衛生良好管理系統事務性

3,848

6,235

       162.0

      行政性執行

1,432

1,515

       105.8

      一樣 行政機關的管理事務處理

2,385

4,720

       197.9

      其它衛生監督良好管控事宜其他支出

31

 

  

    名辦大醫院

38,760

31,375

        80.9

      綜合評估的醫院

29,393

20,510

        69.8

      中醫學(各民族)醫院科室

3,984

4,073

       102.2

      精神抖擻病青島博士整形醫院醫院

2,592

2,687

       103.7

      婦產醫阮

2,651

2,139

        80.7

      的專科生三甲醫院

0

1,911

  

      許多醫機構費用支出

140

55

        39.3

    下基層整形安全系統

35,773

40,524

       113.3

      中國城市街道辦衛生情況培訓機構

32,379

37,174

       114.8

      別基層黨組織整形公共衛生設備經費支出

3,394

3,350

        98.7

    通用衛生防疫

32,155

35,205

       109.5

      疾患防范掌握系統

4,106

5,323

       129.6

      安全進行監督醫療機構

2,030

1,902

        93.7

      婦幼按摩保健設備

1,267

1,737

       137.1

      應激處置企業

5,246

5,662

       107.9

      采供血結構

1,802

2,040

       113.2

      差不多公用設施衛生學服務

16,543

17,428

       105.3

      重點公共服務衛生管理專項計劃

951

870

        91.5

      發生公益性環保事故應激加工處理

88

65

        73.9

      任何公益性清潔付出

122

178

       145.9

    老中醫療機械

12

30

       250.0

      另外的中醫藥費用

12

30

       250.0

    行動計劃生孕事物

5,352

6,815

       127.3

      一些工作方案生孩子公共事務其他支出

5,352

6,815

       127.3

    人事部門事業性計量單位整形

27,911

30,349

       108.7

      行政處公司醫治

4,524

2,591

        57.3

      參公公司的醫療管理

20,687

24,239

       117.2

      國家事業編醫療保障補助款

0

19

  

      另一個政府部門事業工作單位工作單位醫療機構教育支出

2,700

3,500

       129.6

    財政局對首要醫療設備穩妥債卷的補助費

95

95

       100.0

      財政廳對村鎮城鎮居民根本醫療管理穩妥基金投資的經濟補貼

95

95

       100.0

    醫遼求助

2,703

4,823

       178.4

      城鎮醫治救援

282

2,386

       846.1

      其它的醫療設備救治性支出

2,421

2,437

       100.7

    優撫項目醫療保障

 

260

  

      優撫對方醫遼補貼政策

 

260

  

    老齡安全衛生更健康貼心服務

547

271

        49.5

      老齡干凈衛生穩定貼心服務

547

271

        49.5

    另外的衛生學健康生活費用

516

658

       127.5

      一些衛生防疫正常費用

516

658

       127.5

九、節能降耗環保節能教育支出

118,093

20,480

        17.3

    周圍環境養護安全管理公共事務

1,704

2,444

       143.4

      行政性運作

362

693

       191.4

      一般來說行政工作標準化管理工作

1,313

1,721

       131.1

      現代農業區域環境愛護傳播

29

30

       103.4

    生態環境數據監測與監督檢查

77

33

        42.9

      核與放射性物質的安全監管

77

33

        42.9

    影響防治法

594

518

        87.2

      水

300

195

        65.0

      固態物廢物物與化工品

4

9

       225.0

      其它弄臟預治其他支出

290

314

       108.3

    生態破壞降碳

49,115

17,285

        35.2

      綠色生態情況監測網與新信息

2411

2744

       113.8

      模樣工作環境聯合執法督察

866

910

       105.1

      碳排放專門開支

36287

13431

        37.0

      洗滌生孩子專頂經費支出

 

200

  

      其它嚴重污染節能降耗費用支出

9551

 

  

    可回收發熱能源

 

200

  

    相關節水生態環保花費

66603

 

  

十、新型農村區域總支出

421,380

469,542

       111.4

      新型農村區域方法事務管理

178,528

207,487

       116.2

        行政管理作業

12,574

20,703

       164.6

        應該行政機關方法事宜

4,227

2,951

        69.8

        行政單位精準服務

583

168

        28.8

        城管稽查

7,199

1,526

        21.2

        別的城鄉經濟社區網站的管理公共事務結余

153,945

182,139

       118.3

      城鄉經濟街道公共信息公用設施

123,227

82,088

        66.6

        其他城鄉一體化小區服務性設施設備支出費用

123,227

82,088

        66.6

      村鎮建設社區網站情況環衛工作

86,237

145,607

       168.8

      開發的市場開發制度與督查

7,886

12,499

       158.5

      許多城鄉統籌居委會撥出

25,502

21,861

        85.7

五一、農業水費用支出

223,393

257,102

       115.1

      水產業

31,969

44,429

       139.0

        財政工作

2098

2506

       119.4

        正常行政性監管事務處理

114

51

        44.7

        工作程序運行

2982

2826

        94.8

        現代科技被轉化與使用貼心服務

268

1018

       379.9

        病蟲害抑制

460

569

       123.7

        農貨品性能防護

337

1384

       410.7

        稽查監督管理

343

322

        93.9

        分析檢測與企業信息提供服務

239

81

        33.9

        穩定性高農民工薪資收入補貼金

5756

5642

        98.0

        農林產出不支持救濟款

2418

3406

       140.9

        農耕組織安排化與高新產業的發展營業

7952

9066

       114.0

        農商品生產制作與宣傳

122

60

        49.2

        農材慈善參公

688

4123

       599.3

        農牧業資源英文呵護消除與再生利用

545

601

       110.3

        原材料油價格制度改革對水產業的補帖

8

13

       162.5

        對高等院校高中肄業生到基層員工提撥津貼

125

116

        92.8

        同一農林牧收入支出

7514

12645

       168.3

      林業局和草地

3,558

5,384

       151.3

        企業中介機構

1153

1433

       124.3

        樹林繁育

1575

2120

       134.6

        方法品牌宣傳與有效的轉化

418

891

       213.2

        林地通用費用支出

 

790

  

        相關林業局經費支出

412

150

        36.4

      水利樞紐

165,949

188,530

       113.6

        財政進行

568

563

        99.1

        一般來說行政部門的管理工作

3

10

       333.3

        市政工程業內銷售業務流程管理方法

3469

12708

       366.3

        水工施工建沒

63322

87255

       137.8

        水利樞紐工作程序運行與系統維護

84497

74026

        87.6

        水利工程下一階段辦公

3

50

     1,666.7

        農田水利執法遠程監控遠程監控

593

549

        92.6

        水自然資源開源節流管理工作與保養

8964

11574

       129.1

        地質測報

754

823

       109.2

        防汛

313

334

       106.7

        市政能力活動推廣

166

157

        94.6

        大大型水利樞紐移民網末期扶植專項督查性支出

54

 

  

        水利工程安全可靠遠程監控

461

481

       104.3

        別水利工程經費支出

2782

 

  

      水產業整合發掘

17,334

6,678

        38.5

        地區制理

14534

1874

        12.9

        產業鏈化進步

2798

4800

       171.6

        的占農業的大部分基礎性開拓經費支出

2

4

       200.0

      農村地區宗合改草

3,843

10,985

       285.8

        對鄉村級的事一議的補貼費

3843

10667

       277.6

        農村建房合理改變示范講解試點縣補貼

 

318

  

      普惠公司金融業發展趨勢收入支出

740

1,096

       148.1

        農牧業保險公司保險費用政府補貼

740

1096

       148.1

第十二、鐵路交通及運輸付出

464,385

168,942

        36.4

      鐵路橋水路運輸業

445,202

163,313

        36.7

        財政啟用

1,746

1,929

       110.5

        國道搭建

358,925

41,795

        11.6

        機耕路護理

37,557

58,895

       156.8

        交通配套運載信息查詢化建筑

2,163

997

        46.1

        鐵路運送維護

39,827

57,579

       144.6

        水路運輸配送方法其他支出

1,989

2,118

       106.5

        移除中央政府還貸款三級公路網收費專項督查花費

2,995

 

  

      別的交通公路運輸公路運輸費用支出

19,183

5,629

        29.3

        公眾交通配套產品運營補助款

4,594

4,000

        87.1

        其他的城市交通公路運輸開支

14,589

1,629

        11.2

第十五、市場勘測信心等開支

102,799

166,172

       161.6

      國有土地房產安全監管

1,181

1,211

       102.5

        財政運轉

471

442

        93.8

        似的行政行政事務管理方法行政事務

403

433

       107.4

        其他的國有土地資源監察費用支出

307

336

       109.4

      支技微商中小公司發展前景和管理工作收支

69,817

88,365

       126.6

        小微企業的進展專題

21,499

18,050

        84.0

        其他的幫助微商中小單位進展和工作管理經費支出

48,318

70,315

       145.5

      某個的資源探勘相關信息等開支

31,801

76,596

       240.9

        技術設備提升開支

104

2,896

     2,784.6

        著重流通業發展和科技改裝活動信用卡貸款貼息

21,197

6,500

        30.7

        某些新信息勘測新信息等撥出

10,500

67,200

       640.0

十四、商務服務保障業等總支出

4,652

5,215

       112.1

      工業循環事情

438

454

       103.7

        各種商業性分銷事情收支

438

454

       103.7

      對外快速發展產品花費

300

 

 

        一些涉外企業發展方向服務于支出費用

300

 

  

      某些服務于業服務于業等花費

3,914

4,761

       121.6

        的商業運作的服務企業等支出費用

3,914

4,761

       121.6

十四、自然生態影視資源海底氣象學等教育支出

5,708

5,877

       103.0

      自然環境的大自然資源業務

4,884

5,000

       102.4

        行政部門自動運行

696

831

       119.4

        平常人事部門管理工作事情

202

83

        41.1

        地表教育資源運用與護理

476

519

       109.0

        企業發展加載

2,950

2,990

       101.4

        某個自然的教育資源事務管理收入支出

560

577

       103.0

      海上監管事務性

92

48

        52.2

        深海統計表考核

92

48

        52.2

      氣象預報事務管理

732

829

       113.3

        景象估計估計

40

40

       100.0

        氣象臺防具保險保養

60

115

       191.7

        形象條件安全設施制作與維修服務

94

30

        31.9

        某個氣象學事情收入支出

538

644

       119.7

第十六、往房的保障經費支出

131,709

193,873

       147.2

      保障機制性安居管家水利收入支出

82,388

151,944

       184.4

        棚戶區改良改良

82,388

150,594

       182.8

        服務保障性租賃房月租金國家補貼

 

1,350

  

      房屋教育體制改革教育支出

41,952

33,703

        80.3

        房屋住房基金

25,789

25,753

        99.9

        選房補助

16,163

7,950

        49.2

      新型農村平臺住宅區

7,369

8,226

       111.6

        各種縣域片區住宅樓付出

7,369

8,226

       111.6

十六、調味品武器裝備自給率其他支出

6,503

9,074

       139.5

      糧油加工事務管理

3,087

5,312

       172.1

        平常人事部門處理工作

17

109

       641.2

        衛生事業使用

169

183

       108.3

        任何糧油加工行政監察收入支出

2,901

5,020

       173.0

      糧油加工收儲

3,416

3,762

       110.1

        產出糧油加工補貼標準

3,416

3,762

       110.1

18、傷害消滅及應急方案方法性支出

13,639

17,080

       125.2

     緊急救援工作管理公共事務

2,137

2,021

        94.6

       行政管理電腦運行

287

330

       115.0

       防護監管機構

1,850

1,282

        69.3

       人事開機運行

 

339

  

       別應急預案服務管理教育支出

 

70

  

     防火工作

11,473

15,014

       130.9

       行政管理運營

8,858

11,603

       131.0

       平常行政經營經營操作實務

1,852

2,427

       131.0

       消防安全應對搜救

763

984

       129.0

     日本地震事物

29

45

       155.2

       余震監測網

29

45

       155.2

19、保送入學費

 

50,000

  

第二十、政府債務付息支出費用

17,172

20,000

       116.5

      城市以政府應該政府債務付息收支

17,172

20,000

       116.5

        地方當地政府通常情況企業債券付息收入支出

15,288

20,000

       130.8

        部分政府部另一一樣 政府債務付息費用支出

1,884

 

  

二十一國慶、同一總支出

32,465

46,603

       143.5

        年末預先存留

 

45,000

  

        某個撥出

32,465

1,603

         4.9

 

 

 

 

 

 

 

 

收支加總

2,745,968

2,702,029

        98.4

 

 

 

 

 

 

 

 

備注:

一、增幅較大的情況說明:

1.“其他國防支出”款級科目增幅較大,主要原因是2019年安排武裝部基礎設施改建工程,2018年無此因素;

2.“廣播電視教育”款級科目增幅較大,主要原因是松江區社區學院撤并至上海開放大學,2019年預算科目從“成人教育”調整至“廣播電視教育”;

3.“文化展示及紀念機構”項級科目增幅較大,主要原因是2019年安排職工綜合活動中心建設預算2億元;

4.“文化產業發展專項支出”項級科目增幅較大,主要原因是文化發展專項因政策調整,20181500萬元放在2019年安排;

5.“基層政權和社區建設”項級科目增幅較大,主要原因是2019年市級下達基本管理單元補助專項600萬元;

6.“技術改造支出”項級科目增幅較大,主要原因是2019年新增“下一代高端智能光網絡設備的研制及產業化項目”中央專項資金2896萬元。

二、降幅較大的情況說明:

1.“人力資源事務”款級科目降幅較大,主要原因2019年城市網格化綜合管理中心的基本支出預算科目調整到“城鄉社區管理事務”;

2.“其他商貿事務支出”項級科目降幅較大,主要原因是2019年國家經濟開發區園區管理支出預算科目調整到了“城鄉社區管理事務”;

3.“其他社會保障和就業支出”款級科目降幅較大,主要原因是2018年補充征地養老本金12億元,2019年無此因素;

4.“節能環保”款級科目降幅較大,主要原因是“五違四必”環境整治補貼政策到期,2019年不再安排;

5.“土地治理”、“公路建設”、“其他交通運輸支出”項級科目降幅較大,主要原因都是市級專項轉移支付減少;

6.“其他支出”項級科目降幅較大,主要原因是2018年有非債券形式的政府債務還本支出,2019年無此因素。

 


附表四

2019年松江區政府性基金預算收入表

單位:萬元

    

前年下達數

項目預算數

概算數為去年同期
制定數的%

國有化國有土地用到權出令薪資

1,039,862

700,000

67.3

集體所有制土地的流失貼現率股票基金營收

 

 

 

農耕建設用地制作財政資金效益

 

 

 

手機彩票慈善公益金凈收入

4,119

 

 

大都市基礎理論油煙凈化器配套設施費工資收入

22,009

20,000

90.9

水量處里費工資收入

30,711

33,300

108.4

某些政府部門性理財產品工資收入

-3,887

 

 

政府辦公室性貨幣基金純收入累計數

1,092,814

753,300

68.9

 

 

 

 

轉變性個人收入

350,113

285,811

81.6

    領導補貼金年收入

9,590

3,044

31.7

    專向借債轉貸凈收入

100,000

 

 

    用上前年盈余創收

240,523

282,767

117.6

    調出信貸資金

 

 

 

 

 

 

 

純收入共計

1,442,927

1,039,111

72.0

 

 

 

 

 

 

 

 


附表五

2019年松江區政府性基金預算支出表

單位:萬元

項    目

去年完成數

財政預算數

預算數為上年執行數的%

國有地區地區使用的權轉讓薪資凈收入及相應的自查報告政府債務薪資凈收入組織的收入支出

1,340,693

930,554

69.4

國有控股地面回報投資基金及相對自查自糾債務糾紛收入來源準備的收支

 

 

 

林果圣土規劃設計資本科學安排的支出費用

 

2,400

 

買彩票公益項目金及表示專門債權工資收入科學安排的其他支出

2,111

5,748

272.3

地區基礎性設施設備配套工程費及分別專頂債權債務利潤準備的總支出

19,581

50,000

255.3

大中大型水利樞紐移民網末期大力支持資金收入支出

 

3,609

 

工業廢水操作費及相當于專頂債權債務薪水布置的費用支出

31,258

33,300

106.5

債款付息收支

10,083

13,500

133.9

其它的政府性性私募基金支出費用

45

 

 

政府機關性私募基金總支出累計

1,403,771

1,039,111

74.0

 

 

 

 

傳遞性其他支出

39,156

 

 

    上解上級部門收支

100

 

 

    專向財產還本收支

 

 

 

    調整現金

30,000

 

 

    年度績效考核節余

9,056

 

 

開支合計

1,442,927

1,039,111

72.0

 

 

 

 

 

 

 

 

     

去年同期執行命令數

預算表數

概預算數為前年
制定數的%

一、凈薪水薪水

13,390

15,500

115.8

    投資費用售后服務公司利潤來源薪資收入

8,757

10,000

114.2

    商貿公司凈利潤營收

 

 

 

    建筑工程進行施工的企業薪資收入薪資收入

180

 

 

    房房產企業主凈收錄收錄

4,445

5,500

123.7

    農業和林業牧漁商家毛利收益

8

 

 

    環境衛生體育用品優惠制造業企業毛利率薪資收入

 

 

 

二、股利、股息薪資收入

2,712

2,500

92.2

    集體所有制股份公司股利、股息盈利

2,712

2,500

92.2

三、產權證轉讓給他人效益

 

 

 

四、結算收入水平

 

 

 

五、另外公有資本投資企業經營概算收入來源

 

 

 

國企資本加盟營收總計

16,102

18,000

111.8

 

 

 

 

適當腫瘤轉移創收

2,829

711

25.1

  起用去年同期結轉效益

2,829

711

25.1

 

 

 

 

效益總額

18,931

18,711

98.8

 

 

 

 

 

 

 

 

附表六

2019年松江區國有資本經營預算收入表

單位:萬元

附表七

2019年松江區國有資本經營預算支出表

單位:萬元

       

去年同期執行命令數

工程預算數

決算數為前年
制定數的%

一、社會性確保和擇業費用支出

 

 

 

二、國有土地基金運營預算表支出費用

15,000

13,000

86.7

1.處理歷史殘存一些問題及創新利潤支出費用

 

 

 

2.國有制企業主資產投資金引入

15,000

13,000

86.7

      國有企業區域經濟結構特征調正經費支出

15,000

13,000

86.7

      公益項目性的設施創業其他支出

 

 

 

3.國有控股機構相關稅收優惠政策補貼金

 

 

 

4.財富管理國企金融資本經營的概算總支出

 

 

 

5.其余國有企業資金生意概算其他支出

 

 

 

國有化資源運作經費支出加總

15,000

13,000

86.7

 

 

 

 

更換性開支

3,931

5,711

145.3

    調整金額

3,220

5,040

156.5

    結轉下年性支出

711

671

94.4

 

 

 

 

性支出總結

18,931

18,711

98.8


附表八

2019年松江區區對鎮一般公共預算轉移支付表

單位:萬元

  

前年制定數

概預算數

估算數為本年制定數的%

小無錫鎮

12,382

12,104

97.8

石湖蕩鎮

57,096

23,517

41.2

新 浜 鎮

12,030

11,125

92.5

泖 港 鎮

31,464

27,816

88.4

葉 榭 鎮

26,609

23,218

87.3

車 墩 鎮

25,979

16,967

65.3

新 橋 鎮

12,893

12,744

98.8

洞 涇 鎮

6,443

5,771

89.6

九 亭 鎮

11,529

11,132

96.6

佘 山 鎮

9,725

9,389

96.5

泗 涇 鎮

13,134

12,789

97.4

未劃分到鎮

 

96,967

 

加總

219,284

263,539

120.2

 

 

 

 

 

 

 

 

備注:2019年各鎮的一般公共預算轉移支付僅包含已經明確的預下達項目,未分配到9696七萬之元大部分為雨污水混接改造、林業建設養護園區二次開發等,將根據實際工作推進情況在年分配


附表九

2019年松江區政府債務基本情況表

單位:萬元

工程

總值

在其中:

正常資產

中間:

專業債務糾紛

一、當地政府外債限制情形

 

 

 

    2018年年末相關部門債權債務額度

1,943,000

1,000,000

943,000

    2018年年終縣政府負債額度

2,173,000

1,130,000

1,043,000

    2019年今年初政府辦公室政府債務限制

2,264,000

1,221,000

1,043,000

        表中:市預下達任務增減債卷金額

91,000

91,000

 

二、2018年政府性財產剩余時候

 

 

 

    年末縣政府外債賬戶額度

850,091

490,091

360,000

    那時新建區政府借款

230,000

130,000

100,000

    年少清償政府辦公室債權

30,187

30,187

 

    年尾國家負債支付寶余額

1,049,904

589,904

460,000

三、2019年部門借債額度條件

 

 

 

    月初鎮政府債權債務支付寶余額

1,140,904

680,904

460,000

        另外:市預下發匯總公司債上限

91,000

91,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表十

2019年松江區區本級三公經費預算情況表

單位:萬元

工作

2018年預算表數

2019年概預算數

成本費用預算數為前年成本費用預算數的%

因公出境()

824.00

827.00

100.4

公務接待處接待處費

791.10

523.09

66.1

公務活動小二租車購置費及工作費

小計

6995.72

6205.10

88.7

在當中:租賃費費

2892.00

2329.05

80.5

     啟用費

4103.72

3876.05

94.5

合計數

8610.82

7555.19

87.7

 

 

 


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